本级预算执行和其他财政收支审计工作整改情况

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【概述】

本级预算执行和其他财政收支审计工作整改情况

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【正文】

针对深圳市2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的有关问题,我局高度重视,开展了一系列整改工作,具体整改情况如下:

一、关于部分专项资金政策制订的审核内容不严谨,缺失对申请企业的信用核查的问题,我局已进一步加强信用体系数据应用,加大事前审核力度。一是已向深圳市公共信用中心申请“深圳市信用网”相关账号,用于批量核查企业多方信用信息。二是严格按照《深圳市公共信用信息管理办法》的相关规定,详细核查企业黑名单、违法失信、行政处罚及异常经营等记录,做好事前审核工作。

二、关于部分企业领取专项资金后续发展不理想,后续监管与扶持没有跟进的问题,我局重新组织检查了近三年内获取专项资金的企业存续、迁出情况。对于迁出的重点企业做好沟通联系,想方设法动员企业回迁或新设企业。对于其他受过扶持的企业,我局将会联同相关部门,做好动态跟踪,加强企业服务,帮助解决企业遇到的问题,用良好的政务服务和营商环境留住企业,支持企业在罗湖发展壮大。

下一步,我局将继续强化信用体系数据应用,完善事前审核、事后监管相关规定,加强对专项资金的管理,提高专项资金使用效益,防止出现审计风险。

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